Empenho Nº: 00015

Data Empenho: 19/02/2019
Orgão Público: 010000 CÂMARA MUNICIPAL DE IPUÃ
Favorecido: 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor Empenhado: R$ 76,18   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
REF.2/2019 DOC.folha FAV.FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL DE IPUÃ EMP.60 705,45; VENCIMENTOS E SALÁRIOS-Ref.10 dias de férias gozadas de Karla Tallis Lourenzoni Neder,período aquisitivo de 11/03/2017 a 10/03/2018,gozo de 20/02/2019 a 01/03/2019.INSS: 76,18 Lqiuido: 629,27. Cod. Aplicação01110000

Data PagtoConta bancária
Valor Pago
05/02/2019130008 3
R$ 10.654,85
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