Empenho Nº: 00023

Data Empenho: 17/03/2022
Orgão Público: 010000 CÂMARA MUNICIPAL DE IPUÃ
Favorecido: 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor Empenhado: R$ 92,99   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
REF.3/2022 DOC.férias FAV.FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA MUNICIPAL DE IPUÃ EMP.1 638,95

Data PagtoConta bancária
Valor Pago
28/03/2022130008 3
R$ 750,00
25/02/2022130008 3
R$ 750,00
25/04/2022130008 3
R$ 750,00
18/05/2022130008 3
R$ 750,00
21/06/2022130008 3
R$ 350,00
23/06/2022130008 3
R$ 750,00
23/08/2022130008 3
R$ 750,00
23/09/2022130008 3
R$ 750,00
18/10/2022130008 3
R$ 750,00
23/11/2022130008 3
R$ 750,00
06/12/2022130008 3
R$ 25,00
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